Garantizar el adecuado control de los procesos operativos y financieros de las distintas empresas auditadas, mediante la ejecución de auditorías internas que aseguren el cumplimiento normativo, el fortalecimiento del control interno, la mitigación de riesgos y la optimización de recursos, todo ello en alineación con la cultura organizacional.
Responsabilidades y actividadesRealizar auditorías en los procesos clave de las distintas empresas para verificar que se cumplan las políticas y normas establecidas, asegurar la calidad de la información y detectar áreas de mejora.
Revisar que los controles internos se apliquen correctamente, proponer mejoras cuando sea necesario y fomentar una cultura de orden, prevención y mejora constante.
Identificar posibles riesgos en los procesos y proponer soluciones que ayuden a prevenir problemas, optimizar recursos y hacer más eficiente la operación.
Analizar indicadores clave para detectar posibles desviaciones o riesgos emergentes.
Experiencia
Auditoria Interna y Externa (4 años)
Análisis Financiero y Contable (4 años)
Gestión de Riesgos (4 años)
Manejo de ERP (SAP, Oracle, Power BI) - 4 años -
ConocimientosMétodos de Auditoria
Contabilidad Financiera
Gestión de Riesgos
Control Interno
Educación Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas o Finanzas*Deseable Licenciatura en Áreas Económico-Administrativas o *Carreras afines