Ejecutar tareas designadas para colaborar en la evaluación y validación de los controles generales de TI, controles automáticos de
aplicación y controles de acceso y segregación de funciones incompatibles.
Responsabilidades y actividades
Identificar y evaluar los mecanismos de control existentes en TI a través de planes de prueba asignados.
Elaborar los informes derivados de los resultados de las pruebas relacionando evidencias obtenidas por control para la elaboración de conclusiones, recomendaciones y riesgos adecuadamente dimensionados.
Mantener actualizado el sistema de gestión de riesgos y controles en las etapas de planeación y ejecución de las revisiones de TI.
Contribuir al desarrollo y la mejora continua de los marcos, políticas y procedimientos de control interno de TI.
Experiencia
Control interno de TI. (2 años)
Auditoría de TI. (2 años)
Seguridad de la información o un rol similar. (2 años)
Documentación de Resultados de auditoria. (2 años)
Identificación de acciones de mejora. (2 años)
Informes de resultados de Mejores Prácticas. (2 años)
Planes de remediación. (2 años)
ConocimientosSistemas de TI.
Ciberseguridad.
Normativas de cumplimiento (como GDPR, SOX).
Mejores prácticas de auditoría.
Marcos, políticas y procedimientos de control interno de TI.
SAP
Paquetería Office (Manejo Avanzado).
Certificaciones relevantes como CISA (Certified Information Systems Auditor)
CISSP (Certified Information Systems Security Professional)